为持续加强资金治理,美满资金内控,防备资金风险,保险资金安全,近日,集团审计部实现对集团本部及下属单元共15个主体的银行账户和资金治理情况的专项查抄。
凭据集团关于持续加强资金治理的有关划定,审计部对各单元银行账户治理、大额资金治理、报销和支付治理三个方面发展查抄,查抄对象覆盖集团内全数单元,查抄内容涵盖账户的开立、网银治理、分管职责履杏注支付审批、不相容岗位分离等全数内控环节。下一步审计部将督促各单元对查抄发现的一些执行造度方面的问题当真整改,做到立知立改,实时添补到位,筑牢集团资金安全防控系统。
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